目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)
第一部分:部门概况
一、主要职责
我院(桂林市第五人民医院、桂林市肿瘤医院)是一所集医疗、保健、教学和科研为一体的国家三级甲等中西医结合医院,位于桂林市漓江东岸的三里店旅游区及桂林高新产业开发区,占地面积26,891.10平方米,医院下辖2个社区卫生服务中心(七星社区卫生服务中心、东江社区卫生服务中心),1个紧密型医联体,有编制病床550张,开放床位635张。医院注重加强中医药内涵建设,完善服务体系功能,积极发挥中西医结合特色优势。学科建设齐全,致力于打造重点专科,以带动全院学科建设发展,肛肠科、肿瘤科、骨伤科三个自治区级中医重点专科在桂北和湘南地区有较大影响。医院建立了中医综合治疗区,病房设立有中医综合治疗室,为病人提供“简、便、廉、验”的中医业务,深受病人欢迎。此外,健康管理中心(治未病)积极开展中医健康体检,加强治未病服务能力建设,为辖区群众提供优质、全面的预防保健服务。
二、机构设置情况
我院经批准的内设机构21个:医院办公室、党委办公室、组织人事科(离退休管理办公室)、医务科(医疗纠纷处理办公室)、护理部、财务科、监察科、审计科、科教科、门诊部、总务科、设备科、医院感染管理科、医疗质量控制管理科、信息科、医保科、预防保健科、保卫科、经营管理科、客服部、宣传统战科。 医院设临床药学医技科室38个:急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、肛肠一科、肛肠二科、外三科、肿瘤科、骨伤科、妇产科、儿科、手术室、麻醉科、重症医学科、健康管理中心(治未病)、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、针灸科、推拿科、感染性疾病科、放射科、放射治疗科、核医学科、检验科、输血科、病理科、心电图室、B超室、高压氧室、药学部、消毒供应室、皮肤科、营养科、康复科、新生儿科、脑病科。
第二部分:2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入39,371.05万元,总支出39,371.05万元。总收入较上年增长2.94%,主要原因是医疗收入和上年结转收入增加。总支出较上年增长2.94%,主要原因是离退离退休人员生活补助和医疗支出增加。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入39,371.05万元,同比增加1,123.95万元,较上年增长2.94%,收入增长的主要原因是医疗收入和上年结转收入增加。其中:
(一)一般公共预算拨款收入65.87万元,占总预算0.17%,同比增加1.07万元,增长1.65%。
(二)政府性基金预算收入13.15万元,占总预算0.03%,同比增加0.72万元,增长5.79%。
(三)单位资金收入38,786.06万元,占总预算98.51%,同比增加768.91万元,增长2.02%。
(四)上年结转结余收入505.97万元,全部为一般公共预算收入结转,占总预算1.29%,同比增加353.25万元,增长231.31%。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出39,371.05万元,同比增加1,123.95万元,较上年增长2.94%,其中:一般公共预算拨款支出65.87万元,占总预算0.17%,同比增加1.07万元,增长1.65%;政府性基金预算支出13.15万元,占总预算0.03%,同比增加0.72万元,增长5.79%;单位资金支出38,786.06万元,占总预算98.51%,同比增加768.91万元,增长2.02%;上年结转结余支出505.97万元,全部为一般公共预算支出结转,占总预算1.29%,同比增加353.25万元,增长231.31%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类9款,其中:
1.社会保障和就业支出类科目773.27万元,占支出总预算1.96%,同比增加120.92万元,增长18.54%。增长的主要原因是2024年离退休人员生活补助增加。
2.卫生健康支出类科目38,271.30万元,占支出总预算97.21%,同比增加988.80万元,增长2.65%。
3.城乡社区支出类科目13.15万元,占支出总预算0.03%,同比增加0.72万元,增长5.79%。
4.住房保障支出类科目313.33万元,占支出总预算0.80%,同比增加13.51万元,增长4.51%,为在职在编人员住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算6,781.82万元,占支出总预算17.23%,同比减少10,715.62万元,下降61.24%。基本支出减少的主要原因是2024年非编人员经费(含合同工、临时工)调至项目支出。其中:
(1)工资福利支出预算6,439.41万元,占基本支出预算94.95%,同比减少10,818.30万元,下降62.69%。
(2)公用经费预算104.05万元,占基本支出预算1.53%,同比增加5.93万元,增长6.04%。
(3)对个人和家庭的补助支出预算238.36万元,占基本支出预算3.51%,同比增加96.76万元,增长68.33%。
2.项目支出预算32,589.23万元,占支出总预算82.77%,同比增加11,839.57万元,增长57.06%。其中:
(1)水电费支出420.47万元;
(2)设备购置、基建项目及信息化建设支出3,957.51万元;
(3)公用经费2,028.36万元;
(4)2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项31.85万元;
(5)物业管理费支出595.89万元;
(6)非编人员经费(含合同工、临时工)11,216.22万元;
(7)购买药品和耗材支出13,851.66万元;
(8)基层医疗卫生机构能力建设(社区卫生服务中心标准化建设)58.50万元;
(9)基本公共卫生服务项目支出20万元;
(10)重大传染病防治项目资金11.05万元;
(11)医务人员临时性工作补助136.07万元;
(12)基层医疗卫生机构补助资金32.50万元;
(13)医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)155.44万元;
(14)医疗服务与保障能力提升项目支出0.56万元;
(15)中央财政医疗服务与保障能力提升-公立医院改革补助60万元;
(16)实习带教费13.15万元。
项目支出增长的主要原因是2024年非编人员经费(含合同工、临时工)由基本支出调至项目支出中。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入79.02万元,总支出79.02万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年减少150.92万元,下降65.64%,其中:一般公共预算拨款收入65.87万元,政府性基金预算拨款收入13.15万元。财政拨款总支出较上年减少150.92万元,下降65.64%,其中:社会保障和就业支出12.30万元,卫生健康支出53.57万元,城乡社区支出13.15万元。收支下降的主要原因是2024年不含财政拨款上年未列支结转收支数。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共65.87万元,较上年增加1.07万元,增长1.65%,主要原因是离休人员工资增加。
按支出功能分类科目划分,其中:
(1)社会保障和就业支出类科目12.30万元,同比增加1.07万元,增长9.53%,全部为事业单位离退休支出。
(2)卫生健康支出类科目53.57万元,无增减,全部为中医(民族)医院支出。
无项目支出预算
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共65.87万元,较上年增长1.07万元,增长1.65%,主要原因是离休人员工资增加。具体情况为:
按经济分类划分,人员经费65.87万元,包括:基本工资53.57万元、离休费12.30万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年部门预算无一般公共预算安排的“三公”经费支出。2024年全口径“三公”经费297万元,同比增加74.50万元,增长33.48%。其中:公务接待费8万元,与上年持平;培训费289万元,同比增加74.50万元,增长34.73%,原因是为提高医院职工专业技术水平,外出培训人数增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共13.15万元,较上年增加0.72万元,增长5.79%,全部为其他国有土地使用权出让收入安排的支出,增长的主要原因是实习人数增加,实习带教收入增加。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
公用经费预算2,028.36万元,较上年增加194.61万元,增长10.61%。其中:
经济科目 | 资金来源 | ||
合计 | 一般公共预算 | 单位资金 | |
合计 | 2,028.36 | 2,028.36 | |
办公费 | 68.57 | 68.57 | |
印刷费 | 23.34 | 23.34 | |
手续费 | 1.04 | 1.04 | |
邮电费 | 17.54 | 17.54 | |
差旅费 | 9.78 | 9.78 | |
维修费 | 237.66 | 237.66 | |
培训费 | 289.00 | 289.00 | |
公务接待费 | 8.00 | 8.00 | |
劳务费 | 117.50 | 117.50 | |
委托业务费 | 41.46 | 41.46 | |
福利费 | 6.08 | 6.08 | |
其他交通费用 | 22.59 | 22.59 | |
其他商品服务支出 | 1,185.80 | 1,185.80 |
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2024年部门预算无政府采购预算。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中:特种专业技术用车8辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备2台;单位价值100万元以上专用设备36台。
(四)预算绩效目标情况说明
我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目7个,预算资金32,083.26万元;上级转移支付项目9个,预算资金505.97万元。绩效目标情况详见预算公开报表-表13。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称购买药品及耗材,预算资金13,851.66万元,2024年度绩效目标为通过购置药品及耗材,保证医疗活动正常开展,继续为患者提供优质服务,为广大人民群众提供更高的医疗保障水平。设2条数量指标:数量指标1.药品采购品种≤2000种,数量指标2.卫生材料采购品种≤1500种;设2条质量指标:质量指标1.药品耗材出库质量合格率达到100%,质量指标2.药品收入(不含中药饮片)占医疗收入的比重≤30%;设1条时效指标:时效指标药品及耗材购置及时;设2条成本指标:成本指标1.药品购置成本≤9335.05万元,成本指标2.耗材购置成本≤4516.61万元;设1条可持续影响指标:保证医疗活动正常开展,设1条满意度指标:患者满意度≥90%。
第三部分:名词解释
行政事业单位离退休支出(20805)指单位用于职工按规定缴纳养老保险方面、职业年金及离退休人员方面的支出。
公立医院支出(21002)指医院开展医疗业务活动等方面的支出。
中医(民族医)药专项支出(21017)指单位用于中医药事业方面的支出。
行政事业单位医疗支出(21011)指行政事业单位用于职工医疗保险方面的支出。
住房改革支出(22102)按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求,由单位为在职职工缴存的长期住房储备金,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年平均工资。
第四部分:2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)
上述报表详见附件。
附件. BET体育365投注官网2024年部门预算报表(财政审核)(桂林市本级预算公开表).xls
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