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BET体育365投注官网东江分院2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-10 来源: 浏览量: 字号: 字号 字号增大 手机上观看

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BET体育365投注官网东江分院

2022年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况 

七、一般公共预算三公经费情况

八、政府性基金预算情况 

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  2022年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

东江分院承担着东江近1万人的常驻和流动人口的医疗预防保健工作,为辖区居民,特别是妇女、儿童、老人、慢性病人、残疾人和贫困居民等弱势群体提供健康教育、预防、保健、一般常见病和多发病的诊疗服务。

二、机构设置

分院设内科、外科、收费处、药房四个部门。

三、编制现状及人员构成

该院相当于正科级差额拨款集体事业单位,归BET体育365投注官网管理。分院共有人员34人,其中在职人员3人,退休人员31人 。在职人员按学历结构分类:大学本科2人,中专1人。按职称结构分类:高级职称1人,中级职称1人,初级职称1人。

四、年度主要工作任务

2022年该院停业。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

    2022年收支总预算66.15万元,同比增加4.53万元增长7.35%。其中,收入包括:一般公共预算拨款收入9.39万元单位资金收入56.76万元,支出包括:社会保障和就业支出18.60万元卫生健康支出47.55万元

二、收入预算说明

2022年收入总预算66.15万元,同比增加4.53万元,增长7.35%

()一般公共预算拨款收入9.39万元,与去年持平

()单位资金收入56.76万元,同比增加4.53万元,增长8.67%

三、支出预算说明

2022年支出总预算66.15万元,同比增加4.53万元,增长7.35%。其中

()按支出功能分类科目划分,共分为22款,其中:

1.社会保障和就业支出类科目18.60万元,占支出总预算28.12%,同比减少1.20万元,下降6.06%

2.卫生健康支出类科目47.55万元,占支出总预算71.88%,同比增加5.73万元,增长13.70%

()按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算66.15万元,占支出总预算100%,同比增加4.53万元,增长7.35%。其中:

(1)工资福利支出预算47.55万元,占基本支出预算71.88%,同比增加5.73万元,增长13.70%

(2)对个人和家庭的补助支出预算18.60万元,占基本支出预算28.12%,同比减少1.20万元,下降6.06%

2.项目支出预算

四、财政拨款收支预算情况说明

()财政拨款收入预算情况说明

2022财政拨款收入预算9.39万元与去年持平其中经费拨款9.39万元纳入一般公共预算管理的非税收入,无使用政府性基金预算拨款,无使用国有资本经营预算拨款。

()财政拨款支出情况说明

2022财政拨款支出预算9.39万元与去年持平。其中经费拨款9.39万元纳入一般公共预算管理的非税收入安排的支出无使用政府性基金预算安排的支出,无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2022一般公共预算支出总预算9.39万元,与去年持平

()按支出功能分类科目划分其中:

1.卫生健康支出类科目9.39万元,与去年持平

()按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算9.39万元,与去年持平。其中:

(1)工资福利支出预算9.39万元,与去年持平

2.项目支出预算

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出9.39万元,其中:人员经费9.39万元,全部为基本工资。 

七、一般公共预算三公经费、会议和培训费说明

    无一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费。

 八、府性基金预算情况说明

    无事业政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

    无国有资产经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

无机关运行经费预算。

(二)政府采购情况说明

无政府采购预算。

(三)国有资产情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

单位无项目支出预算,因此无重点项目预算。

(五)工程类项目支出预算评审

无工程类项目预算

(六)政府购买服务项目

无政府购买服务预算

第三部分 专业名词解释

行政事业单位离退休支出(20805)指市卫生健康委本级及所属预算单位用于职工按规定缴纳养老保险方面、职业年金及离退休人员方面的支出。

公立医院支出(21002)指市卫生健康委所属医院开展医疗业务活动等方面的支出。

中医(民族医)药专项支出(21006)指市卫生健康委及所属预算单位用于中医药事业方面的支出。

行政事业单位医疗支出(21011)指市卫生健康委及所属预算行政事业单位用于职工医疗保险方面的支出。

住房改革支出(22102)按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求,由单位为在职职工缴存的长期住房储备金,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年平均工资。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

上述报表详见附件。

附:桂林市中西医结合医院东江分院部门预算报表(预算公开).xls


BET体育365投注官网东江分院2022年部门预算报表(预算公开表)_2022-02-10